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        十月份全省財政收支情況
        來源:  發布日期: 2020-11-23  責任編輯:  訪問量    打印    關閉 保護視力色:
           
            當前全省財政收入運行態勢總體平穩,在工業增長強勁、服務業加快復蘇的同時,市場主體負擔進一步減輕,經濟財政運行向好勢頭不斷鞏固。各地加大養老保險等民生兜底保障力度,財政支出繼續保持小幅增長。
            一、全省一般公共預算收支情況
            (一)一般公共預算收入情況
            10月份,全省一般公共預算地方級財政收入94億元,比上年同月減少4.7億元,下降4.7%。分類別看,稅收收入71.7億元,同比減少7.7億元,下降9.7%;非稅收入22.3億元,同比增加3億元,增長15.5%。
            當月全省收入預算執行主要特點:一是對實體經濟支持力度進一步加大。通過全面落實稅費減免緩政策,與企業生產經營直接相關的增值稅、企業所得稅等稅種均減收4億元以上。二是與投資項目相關稅收快速增長。全省固定資產投資增速位居全國前列,新開工項目大幅增加,受此拉動,耕地占用稅、契稅等相關稅種大幅增長。三是縣(市)收入延續良好復蘇態勢??h(市)級收入同比增長8.3%,39個縣(市)中有20個收入正增長。
            當月全省地方級收入主要項目完成情況:
            1.增值稅28.1億元,同比減少4.5億元,下降13.7%,主要是加大對重點企業支持力度,落實減免緩政策減少的收入。
            2.企業所得稅18.5億元,同比減少4.2億元,下降18.3%,影響因素與增值稅相同。
            3.個人所得稅2.7億元,同比增加0.4億元,增長17.7%,主要是政策翹尾因素消減,以及居民可支配收入穩步增長的拉動。
            4.耕地占用稅0.9億元,同比增加0.3億元,增長51.2%,主要是全省各地加快推進項目建設,占地數量增長的拉動。
            5.契稅8億元,同比增加1億元,增長14.5%,主要是土地房產交易活躍的拉動。
            6.專項收入7億元,同比增加0.3億元,增長4.6%,主要是廣告收入集中繳庫的拉動。
            7.行政事業性收費收入5.6億元,同比減少0.6億元,下降9.5%。其中非自然資源類收費3.2億元,同比減少1.3億元,下降29.3%。
            8.國有資源(資產)有償使用收入5.2億元,同比增加2億元,增長60.7%,主要是各地加大資產處置力度,加快收入繳庫進度的拉動。
            110月份,全省地方級收入918.5億元,比上年同期減少24.5億元,下降2.6%,高出年初預期2.4個百分點。分類別看,稅收收入655.7億元,同比下降3.4%;非稅收入262.8億元,同比下降0.7%。分級次看,省級收入234億元,同比下降7.8%;市縣級收入684.5億元,同比下降0.7%。9個市(州)和長白山開發區64降,白山、松原、延邊州、通化、遼源、四平等地區實現正增長,其余地區呈不同程度下降。分市縣看,39個縣(市)中有28個收入正增長,增長面超7成。
            (二)一般公共預算支出情況
            10月份,全省一般公共預算財政支出240.4億元,比上年同月增加6.3億元,增長2.7%。主要支出項目中,一般公共服務支出19億元,同比減少0.5億元,下降2.6%,主要是各級財政壓減一般性支出的成果;教育支出37.1億元,同比增加0.8億元,增長2.2%,主要是支持初、高中教育發展增加的支出;文化旅游體育與傳媒支出6.6億元,同比增加2.2億元,增長50.9%,主要是市縣修建藝術表演場所、體育場館等增加的支出;社會保障和就業支出44.6億元,同比增加15.9億元,增長55.4%,主要是補助企事業單位基本養老保險增加的支出;衛生健康支出13.4億元,同比減少1.9億元,下降12.5%,其中與疫情防控密切相關的公共衛生支出同比增長27.6%;節能環保支出5億元,同比減少12.2億元,下降71.1%,主要是上年同月撥付水體污染防治、農村環境保護、污染減排等資金較多,基數較大;城鄉社區支出21.8億元,同比增加4.2億元,增長23.6%,主要是撥付城鄉基礎設施建設資金較多;農林水支出37.9億元,同比增加12.3億元,增長48.3%,主要是撥付農產品目標價格補貼較多;交通運輸支出21億元,同比增加1.8億元,增長9.5%,主要是使用車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出較多;住房保障支出8億元,同比減少2.9億元,下降26.2%,主要是上年同月撥付棚戶區改造支出較多,基數較大。
            110月份,全省財政支出2942.6億元,比上年同期增加15.7億元,增長0.5%。社會保障和就業、糧油物資儲備、城鄉社區、交通運輸、衛生健康等重點民生支出撥付進度快于全省平均水平。分級次看,省級支出513.2億元,同比下降6.7%;市縣級支出2429.3億元,同比增長2.2%。
            二、全省政府性基金預算收支情況
            10月份,全省政府性基金預算收入89.7億元,比上年同月增加41.3億元,增長85.5%,其中國有土地使用權出讓收入同比增加39.9億元,增長94.7%;全省政府性基金預算支出135.6億元,同比減少54億元,下降28.5%,其中使用國有土地使用權出讓收入安排的支出同比增加37.9億元,增長60.4%。
            110月份,全省政府性基金預算收入690億元,比上年同期增加160.9億元,增長30.4%,其中國有土地使用權出讓收入同比增加172.5億元,增長37.3%;全省政府性基金預算支出848.4億元,同比增加183.2億元,增長27.5%,其中使用其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出同比增加268億元,主要用于軌道交通、市政和產業園區建設。
          在當前全省財政收支平穩運行的同時,全年預算平衡壓力較大、基層預算執行持續承壓等問題仍不容忽視。下一步,要重點從以下方面加強工作。一是確保高質量完成全年收入預期。各級財政部門要提高財稅聯合會商頻次,與相關執收部門多碰頭、多研判,準確把握收入走勢。在確保完成全年預期的基礎上,更加注重收入質量,確保財政收入與經濟發展相匹配,與經濟稅源相協調。二是進一步落實落細減稅降費政策。嚴格落實國家和省各項減稅降費政策,嚴禁違規攬稅收費、虛收空轉等行為,確保將減稅降費政策落到實處。三是全力支持“六穩”“六?!惫ぷ?。牢固樹立“過緊日子”思想,大力促進財政支出提質增效,將有限的資金用在服務好社會大局、支持經濟復蘇、兜牢民生底線等“刀刃”上。進一步加快債券資金撥付進度,全力支持好重點項目的推進建設。加快直達資金撥付速度,確保資金直接惠企利民。四是科學謀劃明年收入預期。在充分征求稅務等執收部門意見基礎上,認真分析財政經濟形勢,實事求是、科學合理研究編制明年預算,為“十四五”開局做好準備。
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